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赣州市自然资源局南康分局2023年度单位决算

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赣州市自然资源局南康分局

2023年度单位决算

   

第一部分赣州市自然资源局南康分局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 赣州市自然资源局南康分局概况

一、单位主要职责

(一)据《市委办公厅、市政府办公厅关于印〈赣州市机构改革实施方案〉的通知》(赣市办发[2019]1号)文件精神将原南康区国土资源局(正科级)的职责,以及原市城乡规划局南康分局(正科级)、原南康区矿产资源管理局(正科级)的行政职能等整合,组建市自然资源局南康分局,为市自然资源局正科级派出机构。主要职责是:受市局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规;履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责;负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作;提出区域内的年度土地储备、土地供应计划和项目供地初步方案;在授权委托的权限范围内,负责规划条件的审核,经营利用地的规划条件初审,建设项目建设方案的审定或初审,建设工程规划许可审批等城乡规划工作;负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作;负责辖区内村庄规划;配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作,负责组织自然资源行政执法工作;负责管理辖区内自然资源基层单位工作;承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立2个内设机构,分别是赣州市自然资源局南康分局、赣州市自然资源局南康分局综合服务中心。

单位年末在职人员125人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人。

第二部分2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

   

1

   

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,919.17

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

281.61

八、社会保障和就业支出

39

412.94

9

九、卫生健康支出

40

161.30

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

2,485.31

19

十九、住房保障支出

50

141.22

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

3,200.77

本年支出合计

58

3,200.77

  使用非财政拨款结余

28

  结余分配                 

59

  年初结转和结余

29

  年末结转和结余                                

60

30

61

总计

31

3,200.77

总计

62

3,200.77

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,200.77

2,919.17

281.61

208

社会保障和就业支出

412.94

412.94

20805

行政事业单位养老支出

412.94

412.94

2080501

行政单位离退休

193.00

193.00

2080502

事业单位离退休

61.44

61.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

210

卫生健康支出

161.30

161.30

21011

行政事业单位医疗

161.30

161.30

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

2101102

事业单位医疗

117.76

117.76

2101103

公务员医疗补助

18.48

18.48

220

自然资源海洋气象等支出

2,485.31

2,203.71

281.61

22001

自然资源事务

2,485.31

2,203.71

281.61

2200101

行政运行

198.61

198.61

2200102

一般行政管理事务

202.22

202.22

2200150

事业运行

1,164.20

1,164.20

2200199

其他自然资源事务支出

920.28

638.67

281.61

221

住房保障支出

141.22

141.22

22102

住房改革支出

141.22

141.22

2210201

住房公积金

141.22

141.22

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,200.77

3,200.77

208

社会保障和就业支出

412.94

412.94

20805

行政事业单位养老支出

412.94

412.94

2080501

行政单位离退休

193.00

193.00

2080502

事业单位离退休

61.44

61.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

210

卫生健康支出

161.30

161.30

21011

行政事业单位医疗

161.30

161.30

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

2101102

事业单位医疗

117.76

117.76

2101103

公务员医疗补助

18.48

18.48

220

自然资源海洋气象等支出

2,485.31

2,485.31

22001

自然资源事务

2,485.31

2,485.31

2200101

行政运行

198.61

198.61

2200102

一般行政管理事务

202.22

202.22

2200150

事业运行

1,164.20

1,164.20

2200199

其他自然资源事务支出

920.28

920.28

221

住房保障支出

141.22

141.22

22102

住房改革支出

141.22

141.22

2210201

住房公积金

141.22

141.22

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                                    公开04表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,919.17

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

412.94

412.94

9

九、卫生健康支出

41

161.30

161.30

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

2,203.71

2,203.71

19

十九、住房保障支出

51

141.22

141.22

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

2,919.17

本年支出合计

59

2,919.17

2,919.17

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

2,919.17

总计

64

2,919.17

2,919.17

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,919.17

2,919.17

208

社会保障和就业支出

412.94

412.94

20805

行政事业单位养老支出

412.94

412.94

2080501

行政单位离退休

193.00

193.00

2080502

事业单位离退休

61.44

61.44

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.12

153.12

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.38

5.38

210

卫生健康支出

161.30

161.30

21011

行政事业单位医疗

161.30

161.30

2101101

行政单位医疗

25.06

25.06

2101102

事业单位医疗

117.76

117.76

2101103

公务员医疗补助

18.48

18.48

220

自然资源海洋气象等支出

2,203.71

2,203.71

22001

自然资源事务

2,203.71

2,203.71

2200101

行政运行

198.61

198.61

2200102

一般行政管理事务

202.22

202.22

2200150

事业运行

1,164.20

1,164.20

2200199

其他自然资源事务支出

638.67

638.67

221

住房保障支出

141.22

141.22

22102

住房改革支出

141.22

141.22

2210201

住房公积金

141.22

141.22

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

2,329.75

302

商品和服务支出

320.35

307

债务利息及费用支出

30101

  基本工资

456.92

30201

  办公费

60.17

30701

  国内债务付息

30102

  津贴补贴

29.55

30202

  印刷费

1.84

30702

  国外债务付息

30103

  奖金

692.55

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

30106

  伙食补助费

64.52

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

30107

  绩效工资

286.55

30205

  水费

0.06

310

资本性支出

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

208.12

30206

  电费

3.61

31001

  房屋建筑物购建

30109

  职业年金缴费

29.78

30207

  邮电费

25.24

31002

  办公设备购置

30110

  职工基本医疗保险缴费

160.27

30208

  取暖费

4.70

31003

  专用设备购置

30111

  公务员医疗补助缴款

81.85

30209

  物业管理费

3.00

31005

  基础设施建设

30112

  其他社会保障缴费

1.25

30211

  差旅费

17.99

31006

  大型修缮

30113

  住房公积金

141.22

30212

  因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

9.64

31008

  物资储备

30199

  其他工资福利支出

177.18

30214

  租赁费

31009

  土地补偿

303

对个人和家庭的补助

269.07

30215

  会议费

1.00

31010

  安置补助

30301

  离休费

30216

  培训费

1.23

310111

  地上附着物和青苗补偿

30302

  退休费

254.44

30217

  公务接待费

7.82

31012

  拆迁补偿

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

30305

  生活补贴

11.83

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

30306

  救济费

30226

  劳务费

8.74

31022

  无形资产购置

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

7.90

31099

  其他资本性支出

30308

  助学金

30228

  工会经费

34.11

312

对企业补助

30309

  奖励金

2.37

30229

  福利费

20.60

31201

  资本金注入

30310

  个人农业生产补贴

30231

  公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

30311

  代缴社会保险费

30239

  其他交通费用

18.38

31204

  费用补贴

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.44

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

30299

  其他商品和服务支出

94.33

31299

  其他对企业补助

399

其他支出

39907

  国家赔偿费用支出

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

  其他支出

人员经费合计

2,598.82

公用支出合计

320.35

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

   

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:赣州市自然资源局南康分局

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

33.00

33.00

7.82

  1.因公出国(境)费

2

  2.公务用车购置及运行维护费

3

    1)公务用车购置费

4

    2)公务用车运行维护费

5

  3.公务接待费

6

33.00

33.00

7.82

    1)国内接待费

7

——

——

7.82

         其中:外事接待费

8

——

——

    2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

  3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

  4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

  5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

72

    其中:外事接待批次(个)

16

——

——

  6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

833

    其中:外事接待人次(人)

18

——

——

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

   2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位赣州市自然资源局南康分局

2023年度

单位:台、辆、套

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要负责人用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部服务用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

    2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2023年度收入总计3200.77万元,其中年初结转和结余0.00万元,比上年减少475.30万元,下降100.00%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计3200.77万元,比上年增加417.39万元,增长15.00%主要原因增加了不动产自收自支人员预算收入

本年收入的具体构成:财政拨款收入2919.17万元,占91.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入281.61万元,占8.80%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计3200.77万元,其中本年支出合计3200.77万元,比上年增加494.11万元,增长18.26%主要原因增加了不动产自收自支人员经费;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,比上年减少552.02万元,下降100.00%,主要原因财政收回结余资金,本年度无结转结余

本年支出的具体构成:基本支出3200.77万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数1397.00万元,决算数2919.17万元,完成年初预算的208.96%。其中:

)社会保障和就业支出(类)年初预算数103.04万元,决算数412.94万元,完成年初预算的400.77%。预决算差异主要原因:支付本年单位职工的社会保险费用。

)卫生健康支出(类)年初预算数121.24万元,决算数161.30万元,完成年初预算的133.04%。预决算差异主要原因:支付本年单位职工的医疗保险费用。

)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数1093.29万元,决算数2203.71万元,完成年初预算的201.57%。预决算差异主要原因:增加了不动产自收自支人员经费

)住房保障支出(类)年初预算数79.44万元,决算数141.22万元,完成年初预算的177.77%。预决算差异主要原因:支付本年单位职工的住房保障公积金费用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2919.17万元,其中:

(一)工资福利支出2329.75万元,比上年增加291.70万元,增长14.31%主要原因增加了不动产自收自支人员经费

(二)商品和服务支出320.35万元,比上年增加164.93万元,增长106.12%主要原因增加了不动产自收自支人员经费

(三)对个人和家庭补助支出269.07万元,比上年增加154.60万元,增长135.06%主要原因增加了不动产自收自支人员经费

(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数33.00万元,决算数7.82万元,完成全年预算的23.69%决算数比上年减少0.75万元,下降8.79%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因。决算数与上年持平主要原因。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因本单位无公务用车。决算数比上年减少0.87万元,下降100.00%,主要原因本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数33.00万元,决算数7.82万元,完成全年预算的23.69%,主要原因严格落实政府过紧日子要求,压减一般性支出。决算数比上年增加0.11万元,增长1.46%,主要原因较去年公务接待次数增加了。全年国内公务接待72批,累计接待833人次,主要是:因公务来访本单位进行自然资源领域工作

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出320.35万元,决算数比上年增加164.93万元,增长106.12%主要原因增加了不动产自收自支人员经费

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1个全面开展绩效自评,共涉及资金564万元,占项目支出总额的100 %。    

二)单位决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效评价的安排,我局采用资料审查、综合评价等方式,对2023年组织实施1个项目的实施情况、项目资金使用情况、项目成效等方面进行了评价。

此次针对个项目的绩效评价,明确评价目的,对象和范围,重点围绕项目预算执行情况、产出情况、效益情况及满意度四个方面设计指标体系,进行评价分析。通过《项目支出绩效自评表》进行评价打分综合得分100

通过绩效自评,总结经验,发现问题,提出改进的方向和具体措施,促进工作的开展。强化项目绩效管理意识,进一步完善相关体制、机制, 提高各部门对项目绩效管理的参与度,切实强项目绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出用财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费支出指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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