赣州市南康区统计局本级单位2022年度决算
目 录
第一部分 赣州市南康区统计局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分 2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市南康区统计局单位概况
一、单位主要职责
(一)承担组织领导和协调全区统计工作,确保统计数据准确、及时、全面的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省制订的统计报表制度和统计标准;制定全区统计工作规定和规划,指导全区统计工作。
(二)组织实施全区国民经济核算制度和投入产出调查,核算全区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全区国民经济核算工作。组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处统计违法案件。
(三)在区政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力调查方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全区性基本统计数据。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构,分别是南康区普查中心。
本单位2022年年末实有人数22人,其中在职人员22人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4人。
第二部分 2022年度单位决算表










第三部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计693.69万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年减少217.93万元,下降100 %;本年收入合计693.69万元,较2021年减少487.31万元,下降41.3 %,主要原因是:2022年减少了人口普查预算。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入693.69万元,占100%;事业收入0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计693.69万元,其中本年支出合计693.69万元,较2021年减少392.58万元,下降36.1%,主要原因是:2022年减少了人口普查支出;年末结转和结余0万元,较2021年减少94.73万元,增长下降100%,主要原因是:无结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出693.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为622.9万元,决算数为693.69万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为592.42万元,决算数为663.21万元,完成年初预算的100%,主要原因是:规上统计人员的劳务费增加。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为20.73万元,决算数为20.73万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算数执行。
(三)卫生健康支出年初预算数为9.75万元,决算数为9.75万元,完成年初预算的100%,主要原因是:按预算数执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出693.69万元,其中:
(一)工资福利支出273.93万元,较2021年增加减少 30.1万元,下降1%,主要原因是:减少了人口普查支出,临聘人员减少。
(二)商品和服务支出417.60万元,较2021年减少301.23万元,下降41.9 %,主要原因是:2022年减少了人口普查支出。
(三)对个人和家庭补助支出2.16万元,较2021年减少 20.78万元,下降90.5 %,主要原因是:减少了抚恤金支出。
(四)资本性支出0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无购置计划。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11万元,决算数为10.93万元,完成全年预算的99.3%,决算数较2021年减少0.64万元,下降5.5%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,主要原因是未发生因公出国(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:未发生因公出国(境)支出。
(二)公务接待费支出全年预算数为11万元,决算数为10.93万元,完成全年预算的99.3%,决算数较2021年减少0.64万元,下降5.5%,主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是:厉行节约。全年国内公务接待160批,累计接待999人次,其中外事接待 0批,累计接待0人次,主要为:上级各类督查检查、调研等公务接待,其他县(市)相关部门学习交流公务接待,以及各乡(镇)交流相关工作公务接待等。
(三)公务用车购置及运行维护费支出 0万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的0 %,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:无此计划;公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的 0%,决算数较2021年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:单位无公车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出417.60万元,较上年决算数减少301.23万元,降低41.9%,主要原因是:2022年减少了人口普查支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无相关资产。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金306.4万元,占项目支出总额的72.2%。
(二)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位2022年严格执行年初部门预算、资金使用及管理规范、制度落实到位、绩效目标圆满完成。
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
城乡住户调查经费 |
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主管部门 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
24.6 |
24.6 |
24.6 |
10 |
100 |
10 |
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其中:财政拨款 |
24.6 |
24.6 |
24.6 |
- |
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其他资金 |
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- |
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偏差原因及整改措施 |
圆满完成任务 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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搜集、整理并提供了全区性统计资料,对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行了统计分析和监督,发放记账户补贴,开展住户调查培训 |
搜集、整理并提供了全区性统计资料,对全区国民经济、社会发展和科技进步情况进行了统计分析和监督,发放记账户补贴,开展住户调查培训 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
统计失误率 |
5≦ |
4.2 |
40 |
40 |
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|
质量 |
完成年度工作任务情况 |
≧95% |
96% |
20 |
20 |
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|
时效 |
完成工作任务及时率 |
≧96% |
98% |
20 |
20 |
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成本 |
|
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效益指标 |
经济效益 |
为部门决策提供统计数据 |
≧92% |
94% |
10 |
10 |
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社会效益 |
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|
生态效益 |
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|
可持续影响 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
96% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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项目支出绩效自评表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
“四上”企业统计人员岗位津贴 |
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主管部门 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(%) |
得分 |
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项目资金(万元) |
年度资金总额 |
281.8 |
281.8 |
281.8 |
10 |
100 |
10 |
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|
其中:财政拨款 |
281.8 |
281.8 |
281.8 |
- |
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|
其他资金 |
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|
|
- |
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偏差原因及整改措施 |
圆满完成任务 |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
为了加强企业数据申报的积极性,更好的建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全区统计数据库体系 |
为了加强企业数据申报的积极性,更好的建立、健全管理全市统计信息自动化系统和全区统计数据库体系 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
执行率偏差原因分析及改进措施 |
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绩效目标 |
产出指标 |
数量 |
发放补贴金额 |
≦281.8 |
≦281.8 |
40 |
40 |
|
||
|
质量 |
统计数据是否达到预期要求 |
≧92% |
93% |
20 |
20 |
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||||
|
时效 |
发放补贴的及时率 |
≧92% |
92% |
20 |
20 |
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||||
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成本 |
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|
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效益指标 |
经济效益 |
为部门决策提供统计数据 |
≧91% |
92% |
10 |
10 |
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社会效益 |
|
|
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生态效益 |
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可持续影响 |
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满意度 |
满意度 |
群众满意度 |
≧94% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
100 |
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第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)
五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

