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南康区南水开发办2020年度部门决算

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第一部分南康区南水开发办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分南康区南水开发办部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规;落实城区党委、政府各项指示和决定;抓好辖区的社会主义精神文明建设。

2、以经济建设为中心,大力发展社区经济,提高社区服务能力。

3、指导、协调和帮助居(村)委会搞好基层组织建设。

4、抓好辖区的社会治安综合治理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南康区南水开发办。

本部门2020年年末编制人数30 人,其中行政编制 0 人,事业编制 30人;年末实有人数30人,其中在职人员 29人,离休人员 0 人,退休人员 1人;年末学生人数0人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 986.0225万元,其中年初结转和结余0万元,2019年度收入总计1064.1793万元,较2019年减少78.1543万元,减少7.34%,主要原因是:压缩一般性支出。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 986.0225万元,占 100 %;事业收入 0万元,0占%;经营收入 0万元,占 0 %;其他收入0 万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计986.0225万元,其中本年支出合计 986.0225万元,较2019年度1064.36万元减少78.34万元,减少7.34%,主要原因是:压缩一般性支出。

本年支出的具体构成为:基本支出 986.0225万元,占 100%;项目支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1194.7524万元,决算数为986.0225万元,完成年初预算的82.53%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为1156.3891 万元,决算数为936.6693万元,完成年初预算的 81%,主要原因是:部门预算主要是财政拨款,受财政拨款影响。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为27.8835万元,决算数为28.8835万元,完成年初预算数的103.58%,主要原因是:部门预算主要是财政拨款,受财政拨款影响。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为10.4798万元,决算数为10.4798万元,完成年初预算的 100%,主要原因是:部门预算主要是财政拨款,受财政拨款影响。

(四)农林水支出10万元,年初预算数为0,原因是年中追加预算支出10万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 986.02万元,其中:

(一)工资福利支出 845.89万元,较2019年增加337.12 万元,增加40%,主要原因是:聘用人员的增加及考核奖的增加。

(二)商品和服务支出139.59万元,较2019年减少63.69万元,减少5%,主要原因是:压缩一般性支出。

(三)对个人和家庭补助支出0.54 万元,较2019年减少5.45万元,减少91 %,主要原因压缩支出。

(四)其他资本性支出 0万元,较2017年增加0万元,增长0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元,决算数为 23.56万元,完成预算的87.26%,决算数较2019年减少2.33万元,减少9 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0 %,决算数较2018年增加0 万元,增长0 %。

(二)公务接待费支出年初预算数为27 万元,决算数为  23.56万元,完成预算的87.26 %,决算数较2019年减少2.33万元,减少9 %。主要原因是:减少管理公务接待人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0 万元,其中公务用车购置年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%,决算数较2019年增加 0万元,增长0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为 0 万元,完成预算的100%,主要原因是:事业单位公车改革没有访项预决算数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 986.02万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2019年减少减少78.34万元,减少7.34%,主要原因是:压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 1.69万元,其中:政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年1231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

2019年本单位按要求按绩效评价管理制度积极开展预算绩效评价工作,按照财经法规和相关制度使用资金,注重资金使用绩效评价,加强资金绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(可结合部门实际收入情况举例说明)

五、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。