总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 22,057,511.00 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 13,937,511.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | 8,120,000.00 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 22,057,511.00 | 本年支出合计 | 25,131,159.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转(结余) | 3,073,648.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 25,131,159.31 | 支出总计 | 25,131,159.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 25,131,159.31 | 3,073,648.31 | 22,057,511.00 | 13,937,511.00 | 8,120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | 3,073,648.31 | 13,247,930.00 | 5,127,930.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,683,496.44 | 2,914,352.44 | 12,769,144.00 | 4,649,144.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 15,683,496.44 | 2,914,352.44 | 12,769,144.00 | 4,649,144.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 530,081.87 | 159,295.87 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010601 | 行政运行 | 530,081.87 | 159,295.87 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | 917,753.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | 109,376.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | 21,693.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 25,131,159.31 | 25,131,159.31 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | 16,321,578.31 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,683,496.44 | 15,683,496.44 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 15,683,496.44 | 15,683,496.44 | ||||||
06 | 财政事务 | 530,081.87 | 530,081.87 | ||||||
2010601 | 行政运行 | 530,081.87 | 530,081.87 | ||||||
11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||
2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||
01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||
2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||
07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 22,057,511.00 | 一、本年支出 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 13,937,511.00 | 一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | 8,120,000.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 22,057,511.00 | 支出总计 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,769,144.00 | 12,769,144.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 12,769,144.00 | 12,769,144.00 | |||
06 | 财政事务 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||
2010601 | 行政运行 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||
11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | |||
2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | |||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | |||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | |||
07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | |||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | |||
01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | |||
2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | |||
07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | |||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 22,057,511.00 | 15,807,511.00 | 6,250,000.00 | ||||
工资福利支出 | 11,669,735.00 | 11,669,735.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 2,776,092.00 | 2,776,092.00 | ||||
3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 776,280.00 | 776,280.00 | ||||
3010202 | 行政参公单位其他津补贴 | 217,260.00 | 217,260.00 | ||||
30103 | 奖金 | 231,341.00 | 231,341.00 | ||||
3010701 | 事业单位绩效工资 | 1,268,040.00 | 1,268,040.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||
3011204 | 工伤保险 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||
3011205 | 生育保险 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||
3019902 | 临时工工资 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | ||||
3019999 | 其他其他工资福利支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||
商品和服务支出 | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | |||||
30201 | 办公费 | 332,800.00 | 332,800.00 | ||||
30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 2,624,000.00 | 2,624,000.00 | ||||
30213 | 维修(护)费 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||
30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
30216 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 275,000.00 | 275,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 131,000.00 | 131,000.00 | ||||
3023901 | 公务交通补贴 | 187,200.00 | 187,200.00 | ||||
3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | ||||
对个人和家庭的补助 | 4,137,776.00 | 4,137,776.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 101,376.00 | 101,376.00 | ||||
3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,036,400.00 | 4,036,400.00 | ||||
资本性支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
31013 | 公务用车购置 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
一般公共预算'三公'经费支出表 | |||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 806,000.00 | 275,000.00 | 131,000.00 | 400,000.00 | |||
629 | 蓉江街道 | 806,000.00 | 275,000.00 | 131,000.00 | 400,000.00 | ||
政府性基金预算支出表 | |||||||
填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
支出预算总表 | ||||||||||
科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||
** | 1 | 2 | ||||||||
合计 | 25,131,159.31 | |||||||||
一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | |||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | |||||||||
社会保障和就业支出 | 939,446.00 | |||||||||
卫生健康支出 | 549,652.00 | |||||||||
农林水支出 | 5,606,643.00 | |||||||||
财政拨款预算表 | ||||||||||||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
22,057,511.00 | 22,057,511.00 | |||||||||||||
一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | ||||||||||||
文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||
社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||||||||
卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||||||||
农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||||||||