| 总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门名称: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位负责人签章: | 财务负责人签章: | 制表人签章: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款 | 22,057,511.00 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 13,937,511.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 8,120,000.00 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本年收入合计 | 22,057,511.00 | 本年支出合计 | 25,131,159.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、上年结转(结余) | 3,073,648.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 25,131,159.31 | 支出总计 | 25,131,159.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 25,131,159.31 | 3,073,648.31 | 22,057,511.00 | 13,937,511.00 | 8,120,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | 3,073,648.31 | 13,247,930.00 | 5,127,930.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,683,496.44 | 2,914,352.44 | 12,769,144.00 | 4,649,144.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 15,683,496.44 | 2,914,352.44 | 12,769,144.00 | 4,649,144.00 | 8,120,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | 财政事务 | 530,081.87 | 159,295.87 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 530,081.87 | 159,295.87 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | 917,753.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | 109,376.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | 21,693.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 合计 | 25,131,159.31 | 25,131,159.31 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | 16,321,578.31 | ||||||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,683,496.44 | 15,683,496.44 | ||||||
| 2010301 | 行政运行 | 15,683,496.44 | 15,683,496.44 | ||||||
| 06 | 财政事务 | 530,081.87 | 530,081.87 | ||||||
| 2010601 | 行政运行 | 530,081.87 | 530,081.87 | ||||||
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
| 01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||
| 07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||
| 01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||
| 2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | ||||||
| 07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一、财政拨款收入 | 22,057,511.00 | 一、本年支出 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 13,937,511.00 | 一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 专项收入 | 8,120,000.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 预算内投资收入 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
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| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入总计 | 22,057,511.00 | 支出总计 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | |||||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
| 合计 | 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | |||
| 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 12,769,144.00 | 12,769,144.00 | |||
| 2010301 | 行政运行 | 12,769,144.00 | 12,769,144.00 | |||
| 06 | 财政事务 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||
| 2010601 | 行政运行 | 370,786.00 | 370,786.00 | |||
| 11 | 纪检监察事务 | 108,000.00 | 108,000.00 | |||
| 2011101 | 行政运行 | 108,000.00 | 108,000.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
| 01 | 文化和旅游 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | |||
| 05 | 行政事业单位养老支出 | 917,753.00 | 917,753.00 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 109,376.00 | 109,376.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 808,377.00 | 808,377.00 | |||
| 27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 21,693.00 | 21,693.00 | |||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 9,641.00 | 9,641.00 | |||
| 2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 12,052.00 | 12,052.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | |||
| 07 | 计划生育事务 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 99,000.00 | 99,000.00 | |||
| 12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | |||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 450,652.00 | 450,652.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | |||
| 01 | 农业农村 | 858,243.00 | 858,243.00 | |||
| 2130101 | 行政运行 | 858,243.00 | 858,243.00 | |||
| 07 | 农村综合改革 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,748,400.00 | 4,748,400.00 | |||
| 一般公共预算基本支出表 | |||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
| 支出经济分类科目 | 2020年基本支出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 22,057,511.00 | 15,807,511.00 | 6,250,000.00 | ||||
| 工资福利支出 | 11,669,735.00 | 11,669,735.00 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 2,776,092.00 | 2,776,092.00 | ||||
| 3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 776,280.00 | 776,280.00 | ||||
| 3010202 | 行政参公单位其他津补贴 | 217,260.00 | 217,260.00 | ||||
| 30103 | 奖金 | 231,341.00 | 231,341.00 | ||||
| 3010701 | 事业单位绩效工资 | 1,268,040.00 | 1,268,040.00 | ||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 808,377.00 | 808,377.00 | ||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 450,652.00 | 450,652.00 | ||||
| 3011204 | 工伤保险 | 9,641.00 | 9,641.00 | ||||
| 3011205 | 生育保险 | 12,052.00 | 12,052.00 | ||||
| 3019902 | 临时工工资 | 1,520,000.00 | 1,520,000.00 | ||||
| 3019999 | 其他其他工资福利支出 | 3,600,000.00 | 3,600,000.00 | ||||
| 商品和服务支出 | 5,750,000.00 | 5,750,000.00 | |||||
| 30201 | 办公费 | 332,800.00 | 332,800.00 | ||||
| 30202 | 印刷费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 30205 | 水费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 30206 | 电费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
| 30207 | 邮电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
| 30211 | 差旅费 | 2,624,000.00 | 2,624,000.00 | ||||
| 30213 | 维修(护)费 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||
| 30215 | 会议费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 30217 | 公务接待费 | 275,000.00 | 275,000.00 | ||||
| 30228 | 工会经费 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 131,000.00 | 131,000.00 | ||||
| 3023901 | 公务交通补贴 | 187,200.00 | 187,200.00 | ||||
| 3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 1,392,000.00 | 1,392,000.00 | ||||
| 对个人和家庭的补助 | 4,137,776.00 | 4,137,776.00 | |||||
| 30305 | 生活补助 | 101,376.00 | 101,376.00 | ||||
| 3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 4,036,400.00 | 4,036,400.00 | ||||
| 资本性支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||
| 31002 | 办公设备购置 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 31013 | 公务用车购置 | 400,000.00 | 400,000.00 | ||||
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | |||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 合计 | 806,000.00 | 275,000.00 | 131,000.00 | 400,000.00 | |||
| 629 | 蓉江街道 | 806,000.00 | 275,000.00 | 131,000.00 | 400,000.00 | ||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||
| 填报单位:629蓉江街道 , 629001蓉江街道政府 , 629002蓉江街道财政所 | 单位:元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
| 支出预算总表 | ||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||
| ** | 1 | 2 | ||||||||
| 合计 | 25,131,159.31 | |||||||||
| 一般公共服务支出 | 16,321,578.31 | |||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | |||||||||
| 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | |||||||||
| 卫生健康支出 | 549,652.00 | |||||||||
| 农林水支出 | 5,606,643.00 | |||||||||
| 财政拨款预算表 | ||||||||||||||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||
| ** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| 22,057,511.00 | 22,057,511.00 | |||||||||||||
| 一般公共服务支出 | 13,247,930.00 | 13,247,930.00 | ||||||||||||
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1,713,840.00 | 1,713,840.00 | ||||||||||||
| 社会保障和就业支出 | 939,446.00 | 939,446.00 | ||||||||||||
| 卫生健康支出 | 549,652.00 | 549,652.00 | ||||||||||||
| 农林水支出 | 5,606,643.00 | 5,606,643.00 | ||||||||||||
