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南康区人民政府办公室2024年部门预算公开

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赣州市南康区人民政府办公室2024

部门预算


   



第一部分赣州市南康区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分赣州市南康区人民政府办公室2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

、《部门整体支出绩效目标表》

十、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市南康区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024“三公”经费预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分赣州市南康区人民政府办公室概况

一、部门主要职责

区政府办公室为协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门。主要职责是办理上级党委、政府及其各部门和区委文电的呈(传)阅以及有关文电的处理工作;研究区政府各部门、各乡(镇)人民政府、各街道办事处请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府审定;负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文;负责区政府会议的组织协调工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;督促检查区政府各部门和各乡(镇)人民政府、各街道办事处对上级党委、政府和区委、区政府公文、会议决定事项以及有关领导指示、批示的贯彻落实;负责与区人大常委会办公室、区政协办公室联系,组织、督促有关部门和单位及时办理人大代表建议和政协委员提案;负责统筹区政府接待工作,包括会议接待、公务接待等;负责统筹安排区政府领导及有关区领导参加有关会议接待和公务接待;负责配合会议股做好重大活动筹办工作,并负责重大活动会务接待工作;根据区政府领导指示或办理文件的需要,对区政府各部门间相互协商后仍有争议的问题提出处理意见,报区政府领导同志决定;根据区政府领导的指示和工作需要,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议;负责乡(镇)人民政府、街道办事处出台的重要政策文件备案和审查;负责区政府值班工作、全区金融工作、全区政务公开和政府信息公开工作、全区行政审批制度改革工作;在指导和推动企业上市、资产重组和融资工作中,落实安全生产法律法规的要求;指导证券期货机构和上市公司做好安全生产工作;完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立19个内设机构,分别是:综合秘书股、秘书一股、秘书二股、秘书三股、秘书四股、秘书五股、秘书六股、办文一股、办文二股、会议股、接待股、督查室、内部建设股、政策法规股、政务公开股、区政府总值班室、外事工作股、财务事务股,区政府发展研究中心。

本单位编制数52个,其中:行政编制数40个,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制数12个,自收自支编制人数0人。本单位实有人数小计109人,其中:在职人数小计72人,行政在职人数38(含区政府区长、副区长、副县级干部、挂职领导11人),参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数3人,借用人员、临时人员、见习生31;离休人数0人,退休人数30人,退职人数0人,遗属人数7人。

第二部分赣州市南康区人民政府办公室2024部门预算表

(详见附表)附件2-赣州市南康区人民政府办公室2024年部门预算公开表

第三部分赣州市南康区人民政府办公室2024年部门预

情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

收入预算情况

2024年赣州市南康区人民政府办公室收入预算总额为940.92万元,较上年预算安排减少145.86万元,主要原因是为落实过紧日子思想,压减了工作经费等一般公共预算拨款收入,故收入预算减少;财政拨款收入930.92万元,较上年预算安排减少98.12万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入10万元,较上年预算安排减少47.75万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排减少0万元。

)支出预算情况

2024年赣州市南康区人民政府办公室支出预算总额为940.92万元,较上年预算安排减少145.86万元,主要原因是:为落实过紧日子思想,为了落实过紧日子思想,故压减机关运行等一般性支出,故支出预算减少。其中:

按支出项目类别划分:基本支出487.66万元,较上年预算安排增加14.77万元,其中:工资福利支出388.32万元,商品和服务支出90.54万元,对个人和家庭的补助8.80万元,资本性支出0万元。项目支出453.26万元,较上年预算安排减少160.63万元,其中:工资福利支出77.75万元,商品和服务支出351.01万元,对个人和家庭的补助4.5万元,资本性支出20万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出871.09万元,较上年预算安排减少83.22万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出42.76万元,较上年预算安排减少2.44万元;卫生健康支出17.07万元,较上年预算安排减少12.45万元;农林水支出0万元,较上年预算安排减少0万元;住房保障支出0万元,较上年预算安排减少0万元;其他支出10万元,较上年预算安排减少47.75万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出466.07万元,较上年预算安排减少73.72万元;商品和服务支出441.55万元,较上年预算安排减少62.99万元;对个人和家庭的补助13.30万元,较上年预算安排增加0.85万元;资本性支出20万元,较上年预算安排减少10万元;对企业补助0万元,较上年预算安排减少0万元。

)财政拨款支出情况

2024年赣州市南康区人民政府办公室财政拨款支出预算总额为930.92万元,较上年预算安排减少98.12万元,主要原因是:为了落实过紧日子思想,故压减机关运行等一般性支出,故财政拨款支出预算减少。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出871.09万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出42.76万元,卫生健康支出17.07万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分:基本支出487.66万元,较上年预算安排增加14.77万元,其中:工资福利支出388.32万元,商品和服务支出90.54万元,对个人和家庭的补助8.80万元,资本性支出0万元。项目支出443.26万元,较上年预算安排减少112.89万元,其中:工资福利支出77.75万元,商品和服务支出341.01万元,对个人和家庭的补助4.5万元,资本性支出20万元。

政府性基金情况

2024年赣州市南康区人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年赣州市南康区人民政府办公室没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算378.40万元,比2023年预算减少76.74万元,下降16.86%,主要原因是为了落实过紧日子思想,故压减机关运行等一般性支出

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额28万元,其中: 政府采购货物预算20万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算8万元。

国有资产占有使用情况

截至2023年底,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

2024年未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)OA办公系统维护项目情况说明

1)项目概述:OA办公平台系统更新和数据维护等。

2)立项依据:保障全区办文办会工作便捷高效。

3)实施主体:赣州市南康区人民政府办公室

4)实施方案:根据合同约定,由电信部门对平台进行系统更新和数据维护等。

5)实施周期:5年

6)年度预算安排:10万元。

7)绩效目标和指标:

数量指标:OA办公系统文件传阅数≥1件

    实效指标:确保及时收发文件

    成本指标:系统维护成本控制在10万元以内

    社会效益指标:有效提高政府服务效率

    生态效益指标:有效减少能耗

    满意度指标:满意度超过95%。

二、2024“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市南康区人民政府办公室"三公"经费一般公共预算安排22.15万元,较上年减少19.25万元,其中:

因公出国5.15万元,比上年减少0万元,主要原因是:考虑区政府领导可能因公出国学习考察或招商等

务接待10万元,比上年减少10.25万元,主要原因是:为了落实过紧日子思想,压减“三公经费”中公务接待的预算安排。

公务用车运行7万元,比上年减少9万元,主要原因是:为了落实过紧日子思想,压减“三公经费”中公务用车运行的预算安排。

公务用车购置0万元,比上年减少0万元,主要原因是:2023年无公务用车购置计划

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费、短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、部门涉及的专业名词