赣州市南康区发展和改革委员会本级
2023年度单位决算
目 录
第一部分 赣州市南康区发展和改革委员会概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 赣州市南康区发展和改革委员会概况
一、单位主要职责
赣州市南康区发展和改革委员会是主管经济社会发展改革协调工作的部门,主要承担着全区国民经济和社会发展、投资管理、争资争项、以工代赈、重点项目建设管理、各项改革、生态文明建设等工作。
二、机构设置及人员情况
本单位设立1个内设机构,分别是:赣州市南康区发展和改革委员会。
本单位年末在职人员36人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,847.87 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,018.43 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
52.48 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
59.14 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.61 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
1,248.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
146.69 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
80.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,900.35 |
本年支出合计 |
58 |
4,873.02 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
27.33 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4,900.35 |
总计 |
62 |
4,900.35 |
|
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
4,900.35 |
4,847.87 |
|
|
|
|
52.48 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,045.76 |
993.28 |
|
|
|
|
52.48 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,045.76 |
993.28 |
|
|
|
|
52.48 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
576.97 |
576.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
127.71 |
127.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
52.48 |
|
|
|
|
|
52.48 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
288.60 |
288.60 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.14 |
59.14 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.14 |
59.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.38 |
57.38 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,248.00 |
1,248.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
1,248.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
1,248.00 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
146.69 |
146.69 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
146.69 |
146.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
146.69 |
146.69 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
4,873.02 |
718.08 |
4,154.94 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,018.43 |
602.12 |
416.31 |
|
|
|
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1,018.43 |
602.12 |
416.31 |
|
|
|
||
|
2010401 |
行政运行 |
576.97 |
576.97 |
|
|
|
|
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
127.71 |
|
127.71 |
|
|
|
||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
25.15 |
25.15 |
|
|
|
|
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
288.60 |
|
288.60 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.14 |
59.14 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.14 |
59.14 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.38 |
57.38 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
|
|
|
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
|
|
|
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
146.69 |
|
146.69 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
146.69 |
|
146.69 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
146.69 |
|
146.69 |
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,847.87 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
993.28 |
993.28 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
59.14 |
59.14 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.61 |
23.61 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
1,248.00 |
1,248.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
146.69 |
146.69 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,847.87 |
本年支出合计 |
59 |
4,847.87 |
4,847.87 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,847.87 |
总计 |
64 |
4,847.87 |
4,847.87 |
|
|
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,847.87 |
692.93 |
4,154.94 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
993.28 |
576.97 |
416.31 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
993.28 |
576.97 |
416.31 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
576.97 |
576.97 |
|
||
|
2010402 |
一般行政管理事务 |
127.71 |
|
127.71 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
288.60 |
|
288.60 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.14 |
59.14 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
59.14 |
59.14 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.76 |
1.76 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.38 |
57.38 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
23.61 |
23.61 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.61 |
23.61 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
||
|
21199 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
||
|
2119999 |
其他节能环保支出 |
1,248.00 |
|
1,248.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
146.69 |
|
146.69 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
146.69 |
|
146.69 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
146.69 |
|
146.69 |
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
80.00 |
|
80.00 |
||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
632.60 |
302 |
商品和服务支出 |
49.81 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
152.85 |
30201 |
办公费 |
5.67 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.67 |
30202 |
印刷费 |
2.48 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
98.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
17.10 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
150.33 |
30205 |
水费 |
0.03 |
310 |
资本性支出 |
2.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.90 |
30206 |
电费 |
0.19 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.80 |
30207 |
邮电费 |
1.53 |
31002 |
办公设备购置 |
2.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.77 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
14.99 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
36.63 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.37 |
30215 |
会议费 |
0.65 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
6.68 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.80 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.50 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.69 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.06 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
640.97 |
公用支出合计 |
51.96 |
|||||
|
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|
|
|
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|
|
|
|
3.公务接待费 |
6 |
11.50 |
11.50 |
11.50 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
11.50 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
92 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
986 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
|
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位:赣州市南康区发展和改革委员会 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计4900.35万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计4900.35万元,比上年增加707.76万元,增长16.88%,主要原因:一是机构改革,在职人员人数增加,导致财政拨款收入增加,二是根据工作实际,年中财政拨款安排的项目预算有所增加。
本年收入的具体构成:财政拨款收入4847.87万元,占98.93%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入52.48万元,占1.07%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计4900.35万元,其中本年支出合计4873.02万元,比上年增加680.43万元,增长16.23%,主要原因:一是机构改革,在职人员人数增加,导致人员和公用经费增加,二是根据工作实际,年中财政拨款安排的项目支出有所增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余27.33万元,比上年增加27.33万元,主要原因:光伏扶贫电站监控及监管平台建设资金质保金及履约保证金尚未退还。
本年支出的具体构成:基本支出718.08万元,占14.74%;项目支出4154.94万元,占85.26%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3195.11万元,决算数4847.87万元,完成年初预算的151.73%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数380.30万元,决算数993.28万元,完成年初预算的261.18%。预决算差异主要原因:一是机构改革,在职人员人数增加,二是根据工作实际,年中安排的项目预算有所增加。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数31.06万元,决算数59.14万元,完成年初预算的190.40%。预决算差异主要原因:机构改革,年中追加了新增人员养老保险和职业年金。
(三)卫生健康支出(类)年初预算数20.22万元,决算数23.61万元,完成年初预算的116.75%。预决算差异主要原因:机构改革,年中追加了新增人员医疗保险。
(四)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数1248.00万元,预决算差异主要原因:年中下达了2022年省级基本建设专项资金和2022年重大区域发展战略建设生态环境突出问题整改等项目中央基建投资预算资金。
(五)农林水支出(类)年初预算数168.00万元,决算数146.69万元,完成年初预算的87.32%。预决算差异主要原因:部分项目资金在当年执行了一部分,需在下一年度继续执行。
(六)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算数0.00万元,决算数80.00万元,预决算差异主要原因:年中下达了2022年暴雨洪涝灾害后恢复重建中央基建投资项目资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出692.93万元,其中:
(一)工资福利支出632.60万元,比上年增加174.43万元,增长38.07%,主要原因:机构改革,在职人员人数增加。
(二)商品和服务支出49.81万元,比上年减少114.37万元,下降69.66%,主要原因:落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出8.37万元,比上年减少23.24万元,下降73.52%,主要原因:当年无去世人员,抚恤金减少。
(四)资本性支出2.15万元,比上年增加2.15万元,主要原因:当年采购了所需办公设备、办公家具用具等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.50万元,决算数11.50万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加5.07万元,增长78.93%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:没有组织人员出国(境)。决算数与上年持平,主要原因:2022年和2023年没有组织人员出国(境)。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:没有组织人员出国(境)。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:当年无公务用车购置计划。决算数与上年持平,主要原因:当年无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:当年无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因:2022年和2023年无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数11.50万元,决算数11.50万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:按照年初预算执行。决算数比上年增加5.07万元,增长78.93%,主要原因:2023年我委新增了新能源新材料产业招商队工作,招商活动期间产生了商务接待费用。全年国内公务接待92批,累计接待986人次,主要是:接待来康调研、交流、探讨、视察、指导、学习等。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出51.96万元,决算数比上年减少112.22万元,下降68.35%,主要原因:落实过紧日子要求,大力压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额8.00万元,其中:政府采购货物支出8.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评,共涉及资金 405.1万元,占项目支出总额的9.75%。其中,6个项目评价结果为“优”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“项目支出绩效自评表”如下:
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
专项工作经费、价格听证和监测工作经费、光伏工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
94.92 |
94.92 |
94.913 |
10 |
99.99 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
94.92 |
94.92 |
94.913031 |
— |
99.99 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照2023年部门预算执行,保障单位正常运转。 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
合理使用经费 |
节约经费 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均综合能耗、人均水耗、单位建筑面积能耗下降 |
下降 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
做到公共资源合理配置 |
提高民生福祉 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
预批复专项工作经费、价格听证和监测工作经费、光伏工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
30 |
30 |
30 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
按照2023年部门预算执行,保障单位正常运转。 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
合理使用经费 |
节约经费 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人均综合能耗、人均水耗、单位建筑面积能耗下降 |
下降 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
按质按量完成率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
做到公共资源合理配置 |
提高民生福祉 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年预计其他资金收入 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
25.151 |
10 |
25.15 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
100 |
100 |
25.151477 |
— |
25.15 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年预计其他资金收入 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
节约使用资金 |
节约 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
10 |
10 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
2023年预计其他资金收入 |
2023年预计其他资金收入 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
时效性 |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
提升社会效益 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
满意 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
预计结转到2023年其他资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
12.179 |
12.179 |
0 |
10 |
0 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
12.179119 |
12.179119 |
0 |
— |
0 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
预计结转到2023年其他资金 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
节约使用资金 |
节约 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
2 |
2 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
提升服务质量 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
及时退还保证金 |
2023年12月31日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
增进民生福祉 |
增进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意 |
满意 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
光伏电站运维服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
68 |
68 |
50 |
10 |
73.53 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
68 |
68 |
50 |
— |
73.53 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保我区光伏扶贫电站长期稳定运行,促进贫困户长期稳定收益,负责我区村级、户用光伏扶贫电站日常运维管理工作。 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
节约经费 |
合理使用经费 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级电站 |
112 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
完成目标考核发电量 |
1kw每年950度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
履行时间 |
2023年1月1日至2023年6月30日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
贫困户增收 |
户均增收4500元 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
减少二氧化碳排放量 |
减少 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
(2023年度) |
|||||||||||
|
项目名称 |
预批复光伏电站运维服务费 |
||||||||||
|
主管部门 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
实施单位 |
赣州市南康区发展和改革委员会 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100 |
100 |
96.693 |
10 |
96.69 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
100 |
100 |
96.692513 |
— |
96.69 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
确保我区光伏扶贫电站长期稳定运行,促进贫困户长期稳定收益,负责我区村级、户用光伏扶贫电站日常运维管理工作。 |
良好 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会成本指标 |
节约经费 |
合理使用经费 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村级电站 |
112 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
质量指标 |
完成目标考核发电量 |
1kw每年950度 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
履行时间 |
2023年1月1日至2023年6月30日 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
贫困户增收 |
户均增收4500元 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
减少二氧化碳排放量 |
减少 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(二)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
(三)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
(四)节能环保支出:反映政府节能环保支出。
(五)农林水支出:反映政府农林水事务支出。
(六)灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
