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南康区商务局部门2015年部门决算(2)

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    政府性基金预算财政拨款支出决算明细表    
编制单位:南康区商务局   2015年度   金额单位:元
       行次 合计 基本支出 项目支出
支 出 合 计 1 13,008,990.61 13,008,990.61  
工资福利支出 2 10395370.81 10395370.81  
    基本工资 3 608518 608518  
    津贴补贴 4 526215 526215  
    奖金 5 62500 62500  
    社会保障缴费 6 198500 198500  
    伙食费 7 - - -
    伙食补助费 8      
    绩效工资 9      
    其他工资福利支出 10 26000 26000  
商品和服务支出 11 7149715.29 7149715.29  
    办公费 12 923643.66 923643.66  
    印刷费 13 50000 50000  
    咨询费 14 22000 22000  
    手续费 15 1000 1000  
    水费 16 13268 13268  
    电费 17 38170 38170  
    邮电费 18 160485 160485  
    取暖费 19 73358.35 73358.35  
    物业管理费 20 150000 150000  
    差旅费 21 176020 176020  
    因公出国(境)费用 22      
    维修(护)费 23 122990 122990  
    租赁费 24 5600 5600  
    会议费 25 830000 830000  
    培训费 26 53000 53000  
    公务接待费 27 3178932.39 3178932.39  
    专用材料费 28      
    被装购置费 29      
    专用燃料费 30      
    劳务费 31 165800 165800  
    委托业务费 32      
    工会经费 33      
    福利费 34 960 960  
    公务用车运行维护费 35 103108.08 103108.08  
    其他交通费用 36      
    税金及附加费用 37      
    其他商品和服务支出 38 1081378.81 1081378.81  
对个人和家庭的补助 39 1823922.52 1823922.52  
    离休费 40      
    退休费 41 1595877.52 1595877.52  
    退职(役)费 42      
    抚恤金 43 228045 228045  
    生活补助 44      
    救济费 45      
    医疗费 46      
    助学金 47      
    奖励金 48      
    生产补贴 49      
    住房公积金 50      
    提租补贴 51      
    购房补贴 52      
    其他对个人和家庭的补助支出 53      
基本建设支出 54 - - -
    房屋建筑物购建 55 - - -
    办公设备购置 56 - - -
    专用设备购置 57 - - -
    基础设施建设 58 - - -
    大型修缮 59 - - -
    信息网络及软件购置更新 60 - - -
    物资储备 61 - - -
    公务用车购置 62 - - -
    其他交通工具购置 63 - - -
    其他基本建设支出 64 - - -
其他资本性支出 65      
    房屋建筑物购建 66      
    办公设备购置 67      
    专用设备购置 68      
    基础设施建设 69      
    大型修缮 70      
    信息网络及软件购置更新 71      
    物资储备 72      
    土地补偿 73      
    安置补助 74      
    地上附着物和青苗补偿 75      
    拆迁补偿 76      
    公务用车购置 77      
    其他交通工具购置 78      
    产权参股 79   -  
    其他资本性支出 80      
对企事业单位的补贴 81      
    企业政策性补贴 82      
    事业单位补贴 83      
    财政贴息 84      
    其他对企事业单位的补贴 85      
债务利息支出 86      
    国内债务付息 87      
    国外债务付息 88      
其他支出 89      
    赠与 90      
    贷款转贷 91   -  
    其他支出 92   -  
         

 

 

  “三公”经费支出决算表    
编制单位: 2015年度 金额单位:元
项 目 栏次 年初预算数 决算数
行次   1 2
一、“三公”经费支出 1 293800 55000
 1.因公出国(境)费 2    
 2.公务用车购置及运行维护费 3 143800 24000
    (1)公务用车购置费 4    
    (2)公务用车运行维护费 5 143800  
 3.公务接待费 6 150000 31000
二、相关统计数 7
 1.因公出国(境)团组数(个) 8  
 2.因公出国(境)人次数(人) 9  
 3.公务用车购置数(辆) 10 5
 4.公务用车保有量(辆) 11 5
 5.国内公务接待批次(个) 12 16
 6.国内公务接待人次(人) 13 230
 7.国(境)外公务接待批次(个) 14  
 8.国(境)外公务接待人次(人) 15