总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年部门预算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门名称: | 赣州市南康区商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制日期: | 2021年1月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位: | 赣州市南康区商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位负责人签章: | 曾祖腾 | 财务负责人签章: | 刘峰 | 制表人签章: | 吴丹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收支预算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款 | 5,663,461.00 | 社会保障和就业支出 | 410,997.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 5,663,461.00 | 卫生健康支出 | 271,662.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | 商业服务业等支出 | 6,030,177.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 其他支出 | 200,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 5,663,461.00 | 本年支出合计 | 6,912,836.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、上年结转(结余) | 1,249,375.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 6,912,836.98 | 支出总计 | 6,912,836.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||||
小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | |||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 6,912,836.98 | 1,249,375.98 | 5,663,461.00 | 5,663,461.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,997.00 | 70,000.00 | 340,997.00 | 340,997.00 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 396,978.00 | 60,000.00 | 336,978.00 | 336,978.00 | ||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,978.00 | 60,000.00 | 336,978.00 | 336,978.00 | ||||||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,019.00 | 10,000.00 | 4,019.00 | 4,019.00 | ||||||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,019.00 | 10,000.00 | 4,019.00 | 4,019.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 271,662.00 | 30,480.00 | 241,182.00 | 241,182.00 | ||||||||||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 271,662.00 | 30,480.00 | 241,182.00 | 241,182.00 | ||||||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 271,662.00 | 30,480.00 | 241,182.00 | 241,182.00 | ||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6,030,177.98 | 948,895.98 | 5,081,282.00 | 5,081,282.00 | ||||||||||
02 | 商业流通事务 | 6,030,177.98 | 948,895.98 | 5,081,282.00 | 5,081,282.00 | ||||||||||
2160201 | 行政运行 | 6,030,177.98 | 948,895.98 | 5,081,282.00 | 5,081,282.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
99 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||||||
部门支出总表 | |||||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||||
支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 6,912,836.98 | 6,892,836.98 | 20,000.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 410,997.00 | 410,997.00 | ||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 396,978.00 | 396,978.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 396,978.00 | 396,978.00 | ||||||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 14,019.00 | 14,019.00 | ||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 14,019.00 | 14,019.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 271,662.00 | 271,662.00 | ||||||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 271,662.00 | 271,662.00 | ||||||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 271,662.00 | 271,662.00 | ||||||
216 | 商业服务业等支出 | 6,030,177.98 | 6,010,177.98 | 20,000.00 | |||||
02 | 商业流通事务 | 6,030,177.98 | 6,010,177.98 | 20,000.00 | |||||
2160201 | 行政运行 | 6,030,177.98 | 6,010,177.98 | 20,000.00 | |||||
229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
99 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
2299999 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 5,663,461.00 | 一、本年支出 | 5,663,461.00 | 5,663,461.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款收入 | 5,663,461.00 | 社会保障和就业支出 | 340,997.00 | 340,997.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
专项收入 | 卫生健康支出 | 241,182.00 | 241,182.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款收入 | 商业服务业等支出 | 5,081,282.00 | 5,081,282.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算拨款结转 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 5,663,461.00 | 支出总计 | 5,663,461.00 | 5,663,461.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 |
一般公共预算支出表 | ||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | |||||
支出功能分类科目 | 预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 5,663,461.00 | 5,643,461.00 | 20,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 340,997.00 | 340,997.00 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 336,978.00 | 336,978.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 336,978.00 | 336,978.00 | |||
27 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4,019.00 | 4,019.00 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 4,019.00 | 4,019.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 241,182.00 | 241,182.00 | |||
12 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 241,182.00 | 241,182.00 | |||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 241,182.00 | 241,182.00 | |||
216 | 商业服务业等支出 | 5,081,282.00 | 5,061,282.00 | 20,000.00 | ||
02 | 商业流通事务 | 5,081,282.00 | 5,061,282.00 | 20,000.00 | ||
2160201 | 行政运行 | 5,081,282.00 | 5,061,282.00 | 20,000.00 | ||
一般公共预算基本支出表 | |||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||
支出经济分类科目 | 基本支出 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 5,643,461.00 | 4,026,717.00 | 1,616,744.00 | ||||
工资福利支出 | 3,922,109.00 | 3,922,109.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 1,160,856.00 | 1,160,856.00 | ||||
3010201 | 行政参公单位统一津补贴 | 363,420.00 | 363,420.00 | ||||
30103 | 奖金 | 296,738.00 | 296,738.00 | ||||
3010701 | 事业单位绩效工资 | 485,100.00 | 485,100.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 336,978.00 | 336,978.00 | ||||
3011204 | 工伤保险 | 4,019.00 | 4,019.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 241,092.00 | 241,092.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 241,182.00 | 241,182.00 | ||||
3019902 | 临时工工资 | 330,960.00 | 330,960.00 | ||||
3019903 | 聘用人员工资 | 260,400.00 | 260,400.00 | ||||
3019999 | 其他其他工资福利支出 | 201,364.00 | 201,364.00 | ||||
商品和服务支出 | 1,616,744.00 | 1,616,744.00 | |||||
30201 | 办公费 | 124,103.00 | 124,103.00 | ||||
30202 | 印刷费 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||
30204 | 手续费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
30205 | 水费 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||
30206 | 电费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
30207 | 邮电费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
30208 | 取暖费 | 55,120.00 | 55,120.00 | ||||
30211 | 差旅费 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
30212 | 因公出国(境)费用 | 320,000.00 | 320,000.00 | ||||
30215 | 会议费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30216 | 培训费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30217 | 公务接待费 | 118,321.00 | 118,321.00 | ||||
30226 | 劳务费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||
30229 | 福利费 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
3023901 | 公务交通补贴 | 103,200.00 | 103,200.00 | ||||
3029906 | 妇女卫生费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
3029999 | 其他其他商品和服务支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||
对个人和家庭的补助 | 104,608.00 | 104,608.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 83,808.00 | 83,808.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 10,800.00 | 10,800.00 | ||||
3039999 | 其他对个人和家庭补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
'三公'经费支出表 | |||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||
单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | |
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
438,321.00 | 320,000.00 | 118,321.00 | |||||
410 | 商务局 | 438,321.00 | 320,000.00 | 118,321.00 | |||
政府性基金预算支出表 | |||||||
填报单位:410商务局 , 410001南康区商务局 | 单位:元 | ||||||
支出功能分类科目 | 预算数 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
** | ** | 1 | 2 | 3 | |||
支出预算总表 | ||||||||||
科目名称 | 合计 | 结转下年 | ||||||||
** | 1 | 2 | ||||||||
合计 | 6,912,836.98 | |||||||||
社会保障和就业支出 | 410,997.00 | |||||||||
卫生健康支出 | 271,662.00 | |||||||||
商业服务业等支出 | 6,030,177.98 | |||||||||
其他支出 | 200,000.00 | |||||||||
财政拨款预算表 | ||||||||||||||
科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 | |||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
5,663,461.00 | 5,663,461.00 | |||||||||||||
社会保障和就业支出 | 340,997.00 | 340,997.00 | ||||||||||||
卫生健康支出 | 241,182.00 | 241,182.00 | ||||||||||||
商业服务业等支出 | 5,081,282.00 | 5,081,282.00 | ||||||||||||